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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
如果只有银行存款有期初余额且没有实收资本的情况下,dai方科目可以暂记为“其他应付款”等往来科目,用以表示可能存在的暂借款项或其他来源不明的资金暂挂科目,待明确资金来源后再进行调整。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:利润分配 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
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是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
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答疑老师:patience
建筑公司21年成立,会计启用日期选21年,期初数据是0 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,一般生产销售企业系统需要以下几个模块:1、现金/银行日记账 2、往来账查询 (应收应付)3、总账模块(包含日常记账、修改凭证、查询凭证、明细账等)4、固定资产模块 5、财务报表模块(输出三个报表) 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,是的,需要建账,打印凭证,装订的。 查看全部回复
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如果没有数据,期初数据为零 查看全部回复
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答疑老师:清岚
-作-个调整 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以的 查看全部回复
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物业费属于日常办公支出,一般是放其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
股东投资 查看全部回复
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年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
什么财务系统? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
看下老系统科目余额表平不平 查看全部回复
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