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老师您好,我们公司租了我外婆的房子,20年去税务局代开了发票,但是21年到24年都没有开发票,现在税务局老师打电话过来了,请问解决的办法有没有呢?是要我外婆去代开发票吗 要交土地使用税和房产税还有其他税种吗?要交多少呢#房地产#
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请问 公司在工地上雇佣的临时性零工 支付的劳务费 由他们去税务局以个人名义给我们代开的劳务费发票,在开发票时已缴纳税金,那么我们公司公司在收到发票后还需要在次月给他们代扣个税吗? 对于个人代开发票的问题不太懂,不知道是怎样的流程#建筑工程#
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我们是地方招商引资的企业,享受税收优惠,现在把一栋厂房出租了,对方要求我们开专票,但是我们开了专票后就享受不了地方的税收优惠政策了,和对方商量过后说开个人普票,然后补一些钱,想问一下这样可行吗,另外,我去代开点问了一下,老板是法人,开不了普票,我是出纳,估计要以我的名义开,对我个人有什么影响吗,感谢#工业制造#
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我们是广告行业的,我们跟个人发生业务,个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税,现在申报7月份个税的时候,我们要交多少税呢?发票代开了35000元的,发票开的是专业设计服务费#服务业#
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李老师您好!公司老板有两家公司,AB公司售卖不同的产品,法人都是老板,我属于A公司内账财务,也做B的内账流水,A公司没有什么流水,外帐是代账公司做,现在接手后要求老板A公司的公账规范起来,但是老板的B公司属于荣誉公司,非盈利机构,B公司卖的产品和A无关,我们售卖B产品是另一家公司代开发票和进出货,盈利后进另一家公司的资金池,入老板的私户,数额很大,请问这是代开发票么?对我做财务有影响么?#其他行业#
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以个人的名义去代开发票,代开那个加工费的发票,还要交20%的个税吗?我3月份的时候去税务局开的票,然后没有收这个20%的税呀,然后这次他说要收20%的税,我也搞不清楚,反正我以前开票从来没交过20%的税。#其他行业#
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1.季节性临时工工资的发放处理: 发放季节性临时工工资时,可以由劳资部门出具发放通知,后附工资表、花名册和考勤记录等即可,月终由主管负责人签字后并入公司总工资表。 这个情况是否可以由其中一个人代开劳务费 给劳务公司做成本结算 2.员工在公司买有社保的是否可以代开发票或办理个体户#其他行业#
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1.我们公司才把外账拿回来自己做,但是他自己最后的财务报表和申报的对不上(利润),这个应该怎么处理呢 2.外包人员我们要求他们代开普票回来,这个代开发票产生的税,我们这边可以凭完税证明进行入账吗?#服务业#
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我是一家成人茶艺培训机构的员工,我们属于小微企业,之前我们给一家大专学校进行了茶艺培训,现在要开培训费的发票,我们从来没有开过发票,我们是要去税务局代开。需要带什么资料呢?然后这个代开发票的话,我们需要出多少税金呢?#其他行业#
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给公司介绍业务去税务局代开发票税率是多少呢。公司不用帮代扣代缴个人所得税了吧。代开是代开居间费吗,我看说居间费是1点多的税率。个人代开咨询费又是几个点呢。个人所得税也是一起扣的吧,不需要公司再代扣代缴。#建筑工程#
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老师,子公司租用个人场地需要房东去税局开发票,税费子公司承担,现在公司安排总公司员工去税局代开发票,总公司这个员工写的付款申请单先支付给他,他再去税局代开,请问这样可以吗?还是说走借款好#工业制造#
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我们公司在新疆有个项目 之前在新疆的税局预缴了外经证税金 给甲方也开过发票了 收到的成本发票是由新疆税局个人代开的劳务发票 现在税局说外经证的税金和代开发票的税金交重了 要把之前外经证预缴的税金退回给我们公司 请问这是什么情况我搞不懂了#建筑工程#
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深圳深圳深圳深圳,我公司是小规模公司,公司是4月份转手接进来的,之前法人是申请代开增值税发票(支付宝扫码代开),现在7月份申报的时候税局自动带入的金额和我开票的金额不一样(5月份我自己申请了税盘开),问之前的法人说不记得开没开过,也找不到了,这种情况我可以去那里查看之前法人开的发票?要怎么申报增值税?#其他行业#
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请问,申报工商年检时,我们企业从前年就想注销了,就没有业务发生了,职工也都没了,只剩法人代表一个人了。去年根本就没有账。那工商年检时,如果利润数据,社保数据全部是0的话,会不会有什么风险?或者可以干脆把“企业经营状态”选择“清算”?会有风险吗?#房地产#
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我有个朋友帮一个工厂做点加工,工厂提供产品,我朋友把产品通过设备打磨成工厂需要的状态。月底结束需与工厂结加工费,要向工厂提供发票。朋友因为自己没有注册公司,所以就去税局代开,税局说这个要收个人所得税,说要交20%的税。老师,您说这种情况应该选择什么发票类型,能合理的少交税呢?或者自己注册一个个体工商户,会不会可以不交税?实际情况既不是雇佣关系,也不属于劳务派遣。您看有没有好的方法呢?#房地产#
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租房发票税务局代开了一年, 记:预付账款(一年金额) 贷:应付账款(一年金额) 每月缴纳房租时 借:应付账款(月租金) 贷:银行存款(月租金) 借:管理费用-福利费(月租金) 贷:预付账款(月租金) 现在半路不租了,全年发票未退回, 剩下的预付账款和应付账款怎么操作?#高新企业#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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