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您好老师,5月份支付四月份工资,缴纳5月社保,会计分录是应付职工薪酬,贷其他应收社保,个税 银存,缴纳社保时借管理费用,贷银存,上月社保缴费出现问题,6月份缴纳的,这个分录怎么作平。#工业制造#
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老师您好,公司通过对公户采购了十几张提货卡送客户共8000元,也开了普票,现在要按照偶然所得代缴20%个税。 那这个8000块可以税前扣除吗?在采购买之前老板多半不清楚要多交1600元的个税现在怎么解释比较好呢?还是说可以采用其他办法可以不交这1600元税钱呢#服务业#
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老师您好我想咨询下我们是代账的一家公司他们只有老板一人,做了一个活,收到工程款材料是老板购买的所以料费有,发生的一切其他的直接和间结的费用也有,现在就是人工因为是估用的临时工所以人工成本现在没我在办法统计,导致结转怎么处理#建筑工程#
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你好老师:单位属于运输行业,4月份先付款,对方单位是运输公司 ,5月份收到对方单位运输公司开具增票税专用发票,发票内容:机动车*二手车 税率13% 请问老师这种发票本单位能收吗? 一般不是通过二手市场开具普通发票吗?抽空请回复,谢谢老师#运输业#
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老师 我想问下 这个个税0.1 是属于12月的 是在一月计算出来的吗? 他这个个税是怎么计算出来的 难道不是在2月申报1月工资(实际发的12月考勤) 时候用个税系统计算出来的吗?不知道我们做的对不对 我们把属于12月的个税扣在了 2月15日那天(属于一月的工资里边)#商业#
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我们5月底支付了公司奖励员工出去旅游的火车票费6.3号的火车 但是员工现在还没有出去玩 按照权责发生制 这笔5月底支付的300多的火车票是不是属于6月的费用 那我们5月做账 借:其他应收款300(不知道挂的往来对不对) 贷:银行存款#商业#
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