老师,我咨询一下,有个人挂靠我们单位,他找别的公司开过来的进项成本票,几乎都是从外地开过来的,而且都是新注册的个体户啥的,有的可能是空壳公司,请问一下,这样的进项票我们可以正常收不#出纳#
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老师你好,我们是一个中间商赚差价的公司,客户转的款一部分是转到了我们的账上,一部分转到了我们的上级单位账户(也就是返利给我们的公司),我们把客户转给我们的款又转给了上级单位,但是他们不给我们开发票,反倒是他们返利给我们的时候我们又开给了他们发票,相当于现在我们没有成本票,但是全是收入票,这个情况要怎么处理?#服务业#
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甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
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之前的会计6月提前支付了一笔款项给单位的一个股东去购买原材料 他做的分录是借其他应收款 贷银行存款 现在他开会成本票了我做的分录是不是这样就可以 借主营业务成本 贷其他应收款?#初级#
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我们公司是劳务派遣单位,对方转账给我们然后我们支付给员工,采用差额征税6%税率,支付给员工的金额是292元,但是因为要开票给对方单位,所以要向对方单位收取税金, 税金公式是292/(1-6%*12%)*6.72%=19.76元 请问一下公式中的6.72%是怎么确定的啊?#服务业#
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请问,单位是建筑企业,2018年出现购进材料票已付款入账,也转到工程施工材料费中,但一直没有结转至工程结算成本中,2019年专管员说购进材料票单位异常,公司也不能提供三流一致全套资料证明就听从专管员将该笔成本票转出,先将进项先转出,报表更改了,但是账忘了怎么调整分录,使账和报表一致?#建筑工程#
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