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而已老师
您好 查看全部回复
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哈哈老师
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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您好,是不是退之前多交的社保费呢 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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5490
您好,不同地区不同规定,一般都是在每月25号之前办理的 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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如果已经离职了,没有工资了就不用继续申报工资了 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
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Annina老师
做开办费 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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员工部分的吗? 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,河南这里是四月参保,5月缴费缴纳5月的养老、失业、工伤、生育、医疗及4月的养老、失业、工伤。不同地区可能稍有不同,具体的建议咨询当地社保部门 查看全部回复
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没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
您好,不需要 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
这个不能在税前扣除 查看全部回复
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归老师
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5544
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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您好,这些在国家税务局网站上都是可以查到的 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
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李伟老师
第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
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代理商是个人还是公司? 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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这个需要综合分析的 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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您好。简单来说,先内部开会,达成协议。再去法院申请又破产程序。要找律师事务所会计师事务所 查看全部回复
4428
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
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发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,不需要帐务处理 查看全部回复
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您好。 查看全部回复
4644
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4869
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8046
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
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税合并计算。 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9963
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7362
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6543
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6867
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5013
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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