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你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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哈哈老师
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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Annina老师
可以冲红部分 查看全部回复
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归老师
计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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软件上可以直接申请异议或者举报的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的,需要向公司提供一份纸质材料备查的 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
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按照劳务报酬申报 查看全部回复
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初次购买的设备可以抵扣 维护费不能抵扣 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第99号)第九条规定,机关、企事业单位统一组织员工开展公益捐赠的,纳税人可以凭汇总开具的捐赠票据和员工明细单扣除。 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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意外保险不用交个税的 查看全部回复
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可以,你修改下专项附加的数据就可以 查看全部回复
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用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
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累计收入减去累计减除费用减去累计的社保公积金后的金额参照税率表计算个税 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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七七
计入销售费用 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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进办公费 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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两个月 查看全部回复
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汇款行 查看全部回复
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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是的,按照收据入账 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3942
可以进福利费 查看全部回复
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不免征 查看全部回复
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现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
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偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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开发成本,前期工程费 查看全部回复
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要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
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调整后 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
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税款100万 500*0.2 只能少交。还要是捐给县级以上的民政部门或者红十字会这种 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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如果是小规模的话,现在是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
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这种情况需要这几个股东签订代持股协议 查看全部回复
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开发成本-开发间接费用 查看全部回复
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下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
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土地出让价 查看全部回复
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而已老师
成本里面 查看全部回复
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继承的时候不需要缴纳,继承了后拿出去转让才缴纳 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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这个不同地区不同标准,还是以当地规定为准 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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230万计入收入 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费,暂免征收个税。 单位向引进的研究生人才发放一次性安家费,如符合规定,可以免纳个税。如不符合上述规定或以“安家费”名义向员工发放收入,应作为“工资、薪金所得”项目由发放单位负责代扣代缴个税。 如你符合条件 才可享受免税 的。具体还是要看当地政策的 查看全部回复
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招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
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也算是 查看全部回复
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您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
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李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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就销售费用就可以 查看全部回复
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只能作为公司资产 不是随便花的 查看全部回复
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多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
需要代扣代缴个税 查看全部回复
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兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6336
营业外支出 查看全部回复
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经营范围里面有 房屋租赁么? 有的话不用去备案的 你要是开发票选不出来9的税率的话 需要去税局申请 经营范围没有房屋租赁的话 先变更经营范围 然后去税局申请9的税率就可以 查看全部回复
9144
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4941
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35883
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
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