收到补贴计入其他收益7000元,现在需要冲抵这部分费用,其中6850元原路退回(银行电汇),100元冲抵自有员工保险费用,50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用(原凭证记账为借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额) 记账的话,应该怎么处理呢?#服务业#
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22年底公司付给拍卖行车牌费,水单显示直接入的财政局(地方财政非税收入缴款),一直没有收到发票,打电话问因为是直接到财政局所以没有发票,只有凭着五联单去银行付款的缴款凭证,我可以用这个水单做附件直接入固定资产吗,然后一次性补提折旧吗#出纳#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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您好,老师,请教一下,我们公司是7月份才开户,7-9月份银行流水只有一笔10万驻资款,和9万的收入,其余的是员工工资,保险,公积金,税款和银行手续费,请问老师资产负债表和利润表怎么填啊,想报企业所得税#房地产#
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