公司是卖砂石等建筑材料行业,5月份从小规模纳税人升为一般纳税人,5月开了2618038元的专票,不含税额是2316847.78元,税额是30199.22元,5月没有进项票抵扣。现在报5月份的增值税,销售额那里该填多少?#出纳#
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老师你好 开票时间6月份的发票 账务上可以在5月入账吗,分录如借:原材料 借:应交税费——待抵扣进项税 贷:应付账款 等到6月账期里再 借:应交税费——进项税 贷:应交税费——待抵扣进项税#工业制造#
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5.19日开票软件离线状态下开了发票,因无网络没有作废成功,6.13号发现后,进行红字开票,但提示该票已抵扣, 公司底下还有一个个体户,当时同事说是开专票,我用一般纳税人开了,开了以后说用个体户开专票,我又作废了,用个体户开的,并且把个体户开的专票寄给购买方了,因为那个没有作废成功,今天开红字的时候,说是已经抵扣了,不知道是不是他们抵扣错了,把一般纳税人的那个抵扣了 个体户还有俩张没有作废成功的发票,这个月不可以作废了?是不是需要开红字就可以了 非常感谢老师帮我解答#运输业#
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我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办?! 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ,然后4月季报,专管员现在说我们进销差异异常,会不会就是我这个做错的缘故,做在6月的话,分录咋改正。#建筑工程#
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老师 我们公司是零售和批发电动车和电动车配件的, 收到的进项票也是电动车和电动车配件,但我们开票基本上只开电动车的,认证抵扣的时候我把电动车和电动车配件我都一起抵扣了,做账的时候成本结转我应该怎么结转呢,#商业#
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7、 红光制造厂为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列经济业务 (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为7000增值税税额为91000元。专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未付,材料已验收入库 (2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发系上注明的货为30000元,值税税额为3900元,专用发票当月通过认证并中报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元 (3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税税额为390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并申报抵扣。 #初级#
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您好,我方是购买方(一般纳税人),21年11月对方(一般纳税人)开具的专票金额有误,发票未抵扣,让我方开具红字信息表,开具之后,原发票在发票认证平台显示已红冲,是我方开了红字信息表导致的吗?#服务业#
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为什么进项普票要见票才能做账 #初级#
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就是我们公司是小规模吗?现在我们公司开了400多万的票了,然后今年才一,才过去一半都不到,肯定是会超过500万,那如果超过500万的话,是不是直接就升为一般纳税人,还有我们是不是要交13%的增值税,然后我们开的是普票,然后也没有办法搞什么进项来抵扣。#其他行业#
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本公司是新注册的公司,租赁一个房屋为公司地址,一年10万元,现在只取得了一张收据,对方说开专票需交5%的税额,由我们公司自行负担。请问我们公司必须让对方开专票的必要?是不是开了专票就可以进行以进项税额抵扣销项税额?是否计入管理费用-开办费?#工业制造#
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本月收到两张专票进项联,并且被告知还没有勾选抵扣。于是在本月做了进项抵扣,后来发现这两张进项发票的发票联一个在1月份全额计入了费用,一个在3月份全额计入的主营业务成本。那么我现在应该在4月份的账务怎么做分录?请指教。谢谢#其他行业#
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这个是税务局上面的认定,但我发现在2022.1及2021.10月的专票都在,勾选平台里面;我以为勾选平台在小规模的时候,不会出现这些专票,那21.1月取得的专票还能抵扣,当时是小规模#其他行业#
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老师,你好。我想咨询一下,如果公司购买一辆车,获得进项增值税专用发票,正常来说我们是可以抵扣。但是现在公司要把这个车转让出去给私人(不是公司的员工),对方也不需要发票,但是这个车就要过户到私人,请问这种情况我们做账要如何处理?还有要不要缴税这些?#其他行业#
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你好,当月开具的纸质普票、专票,均作废,步骤是否一致? 当月开具的电子普票、专票,均冲红负数开具,步骤是否一致? 跨月开具的纸质普票、专票冲红有何不同? 跨月的电子普票、专票 冲红,处理有哪些步骤的不同?#房地产#
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你好,老师,咨询一下,我司是个体户,定期定额征税,现在4月份税务政策调整后我司要给别人来超过45元发票,,能直接开免税普票吗,但是3月31日之前已开过专票和普票按1%征的税,后期我能只来免税普票,不开专票可以吗,如果这样年终会不会有风险,(不超过500万)#个体工商户#
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有哪些普票是可以抵扣的? #建筑工程#
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建筑装饰工程公司,想升一般纳税人,问一下,都需要交什么税,税率是多少,抵扣怎么算,比如接了一个100万的项目,每种税都是多少钱,抵扣怎么抵?比如开给甲方的是9个点得发票,我的进账发票也是9个点买的,还有就是,我可以用多少普票来底这100万的发票最省钱#建筑工程#
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上个月在财务软件上录入进项税额,本来应该录入30的(专票可抵扣税额是30),结果看错税额,录入成70了,后来讲多录入的40借记到待抵扣进项税了,这个月冲回多记的40,分录应该怎么做呢?#工业制造#
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