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哈哈老师
发放的次月申报 查看全部回复
5832
而已老师
这个要看甲方要求 查看全部回复
6525
对 查看全部回复
8298
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6165
可以 查看全部回复
3996
您好 查看全部回复
6480
5751
Annina老师
需要买软件实现 查看全部回复
7263
公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
6948
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
5184
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
可以在税前扣除 查看全部回复
6579
这个需要和银行沟通,现在没有开户许可证,都是信用代码证了 查看全部回复
4635
账号正在注销中
视同销售,开具发票 查看全部回复
6003
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6201
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
3951
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4221
最好用银行发 查看全部回复
5841
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
4491
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4068
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
您好,入固定资产 查看全部回复
4527
5814
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
4401
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4194
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3888
归老师
然后呢!现在风口收紧了,人行管的比较严!你们如果有私募业务或者事实,依法经营就可以 查看全部回复
4149
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5166
专用发票不能免税 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5175
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6156
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5274
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5535
进成本 查看全部回复
5256
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3861
代收电费有没有差价? 查看全部回复
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4374
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
6813
李伟老师
您好,记到长期股权投资 查看全部回复
4320
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
5769
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15111
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7272
完成一定销售量,才有返点。如果事先谈好价格,又完不成。那供应商的目的就没达到。 查看全部回复
6687
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4788
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5445
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
4995
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18549
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
税合并计算。 查看全部回复
4851
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7362
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10179
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6867
你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
4734
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4446
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4806
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4572
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5760
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5247
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7488
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
13851
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5094
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4077
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6750
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6885
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5481
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5067
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6957
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6741
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
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