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去年底签订2024年1月至2025年12月的房租,进使用权资产和租赁负债,但8月底重新签订合同,租期缩短到1年,即租期到24年12月31日,当时付款只付了24年1到6月的,请问怎么做账#高新企业#
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我单位与A公司签订工程合同,但实际施工方为B公司,现工程已完工,但工程款未结清,未结清的工程款未开具发票,B公司将我单位起诉至法院,法院判决我单位将剩余工程款直接打入B公司账户,请问这种情况发票需要由A公司提供,还是B公司提供#建筑工程#
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老师,我单位和客户签订了一份维保合同,时间1年,合同约定签完合同付30%维保款,1年时间完成后付剩下70%,但是我们付维保成本的时候是一笔付给厂家的,请问我在结转成本的时候也可以按相应的时间相应的比列来结转成本吗?就相当于我们只是个中间商,实际维修是由厂家维修,我们付一笔钱给厂家#商业#
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4、某单位2024年3月15日开业,合同签订三年,前期发生投入使用的低值易耗品100000元,按制度规定截止2024年7月底待摊费用余额是多少?请写出计算过程(前期投入低值易耗品摊销期限1年,次月摊销)#餐饮酒店#
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我方公司简称A公司,A和甲方签订合同每年要40万租金,但是A把一部分业务转出去给B做,并要B每年交15万租金给A公司,然后A把15万加上自己的25万共40万租金一起给甲方。该怎么做账呀? A每个月摊销这个预收账款15万到其他收入,和预付账款40万到管理费用,这样的话A公司的成本不就增加了,因为40万里面的15万是B的租金。还有就是前一个会计只摊销了40万里面的25万,那15万还在预付账款上挂着,现在一年到期了,该怎么办#餐饮酒店#
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老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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你好,我想问下,我们是村集体聘请的物业管理公司,每年租金都是我们公司待收取,合同甲方是村委会的,我们只收取一部分的租金,我是和物业公司签订的劳动合同,现在村委会的出纳要求我把合同上传上农村集体经济管理平台上,这个平台就是村里做账审批的一个平台,账号这些都是村里出纳有的,合同这些我们都是没有正本,只有自己复印了一份保存的,我认为出纳要求我做这个,是不是超出了我的工作范围,我是物业公司的会计#物业#
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我们是广告行业的,我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了,就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗?收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗#出纳#
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我们租供销社土地,涉及到租金及地上建筑物的补偿款支出,供销社没有账户,上级单位是资产管理中心。这补偿款可以叫资产管理中心开单位的往来结算票据吗,但是租金合同是跟供销社签订的#建筑工程#
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