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我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算充值少500元,怎么做账呢,营业收入应收少500元,其他应付总部预存-500元,但是本月应收现金怎么做呢#餐饮酒店#
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我是一般纳税人的物业公司,给客户开具了3%的水费专票税金100,然后收到了自来水公司3%的专票税金20,收到的专票可以抵扣么,需要做多少的进项税转出,纳税申报的时候这个进项税转出我需要填报么,计算税金及附加的时候需要加入3%的100快税金么#出纳#
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