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我是公司的行政,我们公司的财务是外包的,每个月公司花费的费用都是我先垫资,然后月底我统一报销,用公司的公账的银行卡去银行拿现金,再把现金转到我卡里,我想问一下这样的操作违法吗?有什么风险吗?#出纳#
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我是代账实习生,我看到有的账上期初挂着很多应收账款,可以用现金收回吗?还有挂着很多其他应付款未还,其他应付款可以用现金归还吗?这样做有什么风险吗?如果不能这样做就一直让这些挂在账上吗?#工业制造#
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假如别人给我的公司付了100万的承兑,因为还没有到期不能取现钱,我急着用钱,然后我就把这个发票另外给了一家专门提取现金的那家,给人家手续费1.5%。但是要别人把这100万的提现钱转到了我个人账户了,这样的话在会计上会有什么风险不?或者是我怎么记账呢#其他行业#
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老师好,问个问题,公司财务报表上的应收很大,预收也不少,其中有一部分是前期挂账二级科目挂错导致的,因为财务账只有预收科目,没有应收科目,有时候财务做账就会把二级科目挂错,现在我调整了一部分,还剩下一部分没法调整的,就是预收款贷方余额,货款收了,货也出口了,前期应该是没报关,所以没法冲销预收,还有一部分是预收款贷方有余额的,前期货出了,款一直没回,实际就是前期私账已经收款了,后期款没有打到公账上,如果强制把预收款的贷方余额拿去冲预收款的借方余额,是不是有很大风险#出纳#
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2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元,当时我做的提现,借:现金 贷:银行存款。过了几天就收到对方还款,双方都没有开具收据证明是借款,我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款,所以我就做了借:银行存款,贷:其他应收款,到2024年审计部门要审查这笔账,让我做调整,调整为借:其他应收款,贷:利润分配-其他收入,这样可以的?因为2024年我们的现金都是对的上的,所以审计让我这样调整。#其他行业#
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老师,跨年度销售发票退回,又退了款给客户,但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的,是不是应该先做一张跨年冲红的分录,借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话,我今年退了款的分录如何提现更好呢?#服务业#
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