老师,固定资产工程车,买的时候含税2500万(不含税2212.39万元,税额:287.61万),2020年3月买的,2024年4月含税400万(不含税:353.98万元,税额:46.02万)卖掉,中间有2100,怎么做账?还有就是进账已抵扣需要转出吗?折旧使用的双倍余额递减法#建筑工程#
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老师,固定资产工程车,买的时候含税2500万(不含税2212.39万元,税额:287.61万),2020年3月买的,2024年4月含税400万(不含税:353.98万元,税额:46.02万)卖掉,中间有2100,怎么做账?还有就是进账已抵扣需要转出吗#建筑工程#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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我司是一个贸易公司,我需要核算售出货物的成本,假设开票出去的货物来的是3个点的专票,我购进的货物是13%个点专票,那我成本核算是该按不含税价格加上3%个点税金算成本还是按照13%个点算成本#商业#
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老师,有个问题,技术服务费,我不知道开9个点建安发票还是6个点研发和技术服务。 比如,我们是做风力发电安装工程,就是那种风力发电大风车。要人员的专业技术进行调试。这个技术服务费发票我该来9个点还是6个点。#建筑工程#
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