登录/注册
哈哈老师
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3870
归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7164
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4977
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4581
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
李伟老师
您好,会计上不同公司,不同岗位的工作内容可能都不一样,可以在招聘网站上查看相关招聘岗位的具体职责和岗位要求,应该能帮到你 查看全部回复
3834
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5355
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7281
悠悠老师
完成一定销售量,才有返点。如果事先谈好价格,又完不成。那供应商的目的就没达到。 查看全部回复
6687
只要是真实的业务就是可以给对方开专票的 查看全部回复
12033
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4329
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4914
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7083
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5526
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4824
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18648
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
4734
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
税合并计算。 查看全部回复
4869
5085
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4761
Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6759
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4455
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4689
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5661
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4680
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6939
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6921
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3771
用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
6039
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7587
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8226
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9738
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
6831
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5058
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5112
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
5859
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5076
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6966
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6768
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5418
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6084
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5643
5616
高老师
您好 查看全部回复
6399
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4545
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4554
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7641
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
对,是的可以 查看全部回复
4518
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5517
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10809
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4158
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5328
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
6093
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4725
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4203
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4059
投资收益不属于收入 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4104
没有收据章 可以盖财务章 查看全部回复
5013
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6876
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6390
你们直接按照折让后的金额入账就行 查看全部回复
5337
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5436
借营业外支出-滞纳金,dai银行存款 查看全部回复
5184
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4671
视同销售 查看全部回复
5652
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5832
小月老师
你好 查看全部回复
19917
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5364
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4617
真实情况的,没有风险 查看全部回复
5382
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
5535
5391
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
6291
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5877
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5157
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6777
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
72198
借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) dai:应收账款或银行存款 冲减收入 查看全部回复
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局公告2018年第28号:第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
22842
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15300
您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
6903
您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
5724
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载