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答疑老师:andy老师
开具的是什么类型的发票? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
跨月也可以红冲重新开 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
方便发一下截图么 查看全部回复
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*信息技术服务*测试费 查看全部回复
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是购买方栏次么,购买方是公司么,是的话,发票不合规 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以拍照发下么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方可以是公司名称。可以入福利费,如果是个人福利的话会涉及到个税。在实操中报销替票可以入账,但是有一定的风险。 查看全部回复
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你们具体提供的是什么应税行为? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
如果能证明和企业生产经营相关可以税前扣除,不需要缴纳个税 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,数电发票开具登录电子税务局,点击我要办税,开票业务,选择蓝字发票 查看全部回复
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有施工 查看全部回复
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答疑老师:微尘
你好同学,结合合同判断 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是开具数电票吗 查看全部回复
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独生子女这个补助是打到公司账户了? 查看全部回复
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请问一下这个项目名称可以吗,可以的 查看全部回复
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明细科目是公司根据情况自行设置的,如果当时在设置时写成了A、B两个项目,那将A项目入账至该科目一般无影响,只要后期方便查账,能分清就可以。 查看全部回复
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答疑老师:木言
当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额确实按照“税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%”来计算。这是因为小规模纳税人原本适用3%的征收率,在特定政策下减按1%征收增值税,而这减少的2%部分作为减免税额进行申报统计。 例如,某小规模纳税人在本季度税控系统开具的1%征收率的增值税专用发票不含税销售额为50000元,增值税普通发票不含税销售额为30000元,则不含税销售额合计为50000+30000 = 80000元,那么该纳税人《减免税明细表》第2列本期发生额 = 80000×2% = 1600元。 查看全部回复
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基地改造项目,如果是需要施工的话,属于建筑服务 查看全部回复
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是物流辅助服务不是货物运输服务吗 查看全部回复
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