之前财务做的“内帐 ”本来投资进来是100w 财务入账投资的是90w 因为是有个股东拿着10w的块钱帐上其他应收款借方10w 然后股东说把钱还进来了10w库存现金 说把10w库存现金入股到实收资本 但是现金实际还是在股东手上 这样的话 我想的是分录借库存现金 贷其他应收款10w 然后借库存现金贷实收资本10w 可是这样库存现金不是变成20w了吗 应该怎么做的分录呢#运输业#
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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?#商业#
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事情是这样的:当初开服装超市有甲乙丙丁四个股东总投资60万,甲乙丙各出资18万,各占30%,丁出资6万占10%,超市前景还可观,但是经营了半年因内部出现严重矛盾,超市目前的财务账上有27万现金,但是拖欠市场23万的货款,甲方提出30万退股,乙丙丁三股东在同意30万买入情况下(乙丙丁三股东是亲戚,有想把甲方提出局的想法),但是丁股东的想法是在出资12万(公账上就有39万)把甲方踢出局,就剩乙丙丁三股东,丁的想法就是现在大家投的都是18万了,就想各占三分之一原始股,请问丁占了乙丙方多大便宜,求解答。备注:市场欠账采购都是丁方的能力,出力最多。#商业#
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国家企业信用信息公示系统里面第一次进去有个即时信息申报,股东出资该怎么填,去年12月注册公司,12月7号投资公司打了100w,但是只占股40%,实缴要写多少,这系统里面其他还有什么信息需要填吗,然后占60%股份但是没出资的公司要填吗#服务业#
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新公司4月成立,4月到8月一直有支出发生,大的支出,有装修厂房,租赁厂房,购买设备等,但是只有各种合同,没有发票;小的支出有购买装修用具什么的,只有收据,我8月20号才到公司,公司也没有财务系统,请给出一点思路和具体分录,应该做些什么。#其他行业#
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老师,你好,我有个问题想问一下,我们财务系统里存货计价方式用的是全月一次加权平均法,我认为本月出库的存货单价应该是(期初金额+本月入库金额)/(期初数量+本月入库数量)才对,但是我们财务系统里本月出库单价直接用上月计算的平均单价,这样是不是不对的?这样取值会导致如果原材料A在上月的平均单价比较小的话,那如果本月出库多的话,本月出库单价取值用的是上月平均单价的话,就会拉高本月的平均单价,这样其实这个平均单价计算就不准确了,体现不出全月一次加权平均的意义啊?#工业制造#
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老师,请问去年有一家股东是以无形资产出资入股,当时有做了相应的分录并对作价入股的无形资产进行摊销,现在有产生一些当时入股专利费的费用一共16万(比如年费、专利代理机构的服务费)请问这部分的账务处理这样处理是正确的吗,专利年费的部分 借:管理费用-专利年费 XX金额,专利代理机构服务费是计入无形资产吗,是否还要进行摊销?#其他行业#
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新公司还没有业务,没有营业收入,对公账户里没钱,如果要发工资,是要法人自己先存现金到公账上吗?现在有三个员工(同时也是股东),给员工发工资交社保通过现金存入公账可以吗?会不会有什么税务风险?法人存现金入公账,财务上怎么算呢?#初级#
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刚入职一家农业公司目前只有前几年的账本没有电子账要重新建账 我对账发现21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账 导致他现在的应付款和实际不符 我建账该怎么做 去年已经付了款但未入账的我现在又该怎么做分录#农业#
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在注销前,资产负债表应该是什么状态?比如,我目前知道账上的往来应该都清理干净,我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了,其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗?怎么清?另外,还有1万多元的货币资金,在注销前也要清零吗?怎么清?把现金都还给股东,银行存款都打回股东的个人银行账户上吗?它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”?#房地产#
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之前财务做的“内帐 ”本来投资进来是100w 财务入账投资的是90w 有个股东拿着10w的块钱做的其他应收款借方10w 然后股东说把钱还进来了10w库存现金 把10w库存现金入股到实收资本 这样的话 我想的是分录借库存现金贷其他应收款10w 然后借库存现金贷实收资本10w 可是这样库存现金不是变成20w了吗 前面提问了一个老师回答是借库存现金贷实收资本然后借其他应收款贷库存现金 可是这样的话本身其他应收款借方就是10w这样做了其他应收款变成借方20w了 然后没有答复我这个问题#运输业#
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