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高老师
你好,你理解的对。 查看全部回复
7408
Annina老师
是的,做管理费 查看全部回复
5854
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
高荣老师
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5630
哈哈老师
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7050
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6644
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5202
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6111
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6427
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18222
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5339
七七
不需要 查看全部回复
7831
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6494
是的 查看全部回复
5279
? 查看全部回复
14168
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4711
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5083
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4301
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8815
归老师
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7110
做借款 查看全部回复
6240
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7449
可以 查看全部回复
4930
你好,电费含税 查看全部回复
5111
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4264
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
你好,依据回单内容 查看全部回复
5415
你们是什么行业呢 查看全部回复
6103
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5606
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
10334
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6571
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5632
账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5346
现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
6210
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
6462
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6561
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11970
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6345
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6866
借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
5076
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
本年冲回就可以 查看全部回复
9270
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5526
如果量大可以 查看全部回复
5751
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5625
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9252
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4428
按照发票处理 查看全部回复
4986
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4320
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5427
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6498
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5058
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5670
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7119
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5562
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4401
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5166
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4716
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4194
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
补助是政府补助吗 查看全部回复
5211
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4905
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5760
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4896
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
对,附发票就行 查看全部回复
4554
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4311
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