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答疑老师:哈哈老师
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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答疑老师:李可可
没有跨年吧 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
多扣除就不用补发,红冲掉就可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
那该工程款支出的所属期是什么时候 查看全部回复
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收到劳务派遣费时借:银行存款?????dai:主营业务收入??????????应交税费—简易计税(计提)(一般纳税人简易计税) 查看全部回复
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法人垫付的6月服务费费用1w,该服务是6月份提供的吗 查看全部回复
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个人应承担部分公司承担的话可以记到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入预收账款 查看全部回复
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好的,稍等 查看全部回复
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借 销售费用-佣金 正数 借 销售费用-佣金 负数 查看全部回复
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收到,稍等 查看全部回复
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你好,借其他应收款-别的公司名字 dai银行存款 查看全部回复
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借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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1. 支付劳务费给劳务公司 借:管理费用 - 劳务费 1,000 dai:银行存款 1,000 查看全部回复
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假如不考虑进项税,借 固定资产清理 15000 累计折旧 5000 dai 固定资产 20000 , 借 银行存款等,30000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 , 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
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答疑老师:wam
第一步,先计提减值准备 借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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是员工出差发生的还是什么业务发生的 查看全部回复
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送个员工计入福利费 查看全部回复
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企业001卡,不是企业账户,是私户? 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
你好 001卡是股东的? 查看全部回复
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