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归老师
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4590
哈哈老师
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6534
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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李钢老师
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4149
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
3969
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
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借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4329
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5940
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8451
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4239
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4023
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5256
高老师
您好 查看全部回复
6804
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5859
Annina老师
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5283
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4446
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5265
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
5184
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4806
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
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产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5454
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
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借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4518
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
4068
进开发成本-前期费用 查看全部回复
4662
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7821
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6957
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9837
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8037
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7002
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5211
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
6084
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4950
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
5814
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4770
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3897
4563
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4077
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4050
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5157
进财务费用 查看全部回复
4617
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4347
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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