您好我们是牧业产奶的,2023年2-8月我们把一部分奶送到了奶粉加工厂进行加工制造,借:委托加工物资 x 贷:库存商品 x;可是一直迄今为止中间发生了很多事情,直至今年6月经双方协商以合计金额185055元的鲜奶进行销售给他们了就不加工了,销售也做分录了借:银行存款 185055 贷主营业务收入 185055了,可是这个委托加工的应该怎么结转出来呀#其他行业#
浏览:1170
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
5月份销售产品5000kg未开票入的账,6月份开发票数量是2600kg,按照2600入的账,金额一样,只是数量在主营业务收入明细账里贷方有个2400,这种情况这个月结转成本怎么办#工业制造#
浏览:1328
发烧已开,款项未收,借方应收账款贷方主营业务收入,收款的时候,对方一半银行存款一半承兑,分录就是借方银行存款,应收票据,贷方应收账款,承兑到期,借方银行存款贷方应收票据,以上分录是否正确#运输业#
浏览:2767
平时我做都是每个月结转增值税的 接了这个一直没有结转的账 不知道怎么结转分录怎么做呢 之前的入账是这样的分录 购入 借 原材料 应交税费 进 贷银行存款 (如当时入帐待验证的 借的就是待认证进项,后期验证时借应交税费 进项 贷应交税费 待认证进项) 销售 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 销 交税时 借应交税费 已交税金 贷银行存款 #工业制造#
浏览:5137
之前有一笔销售软件的高新收入记账记错成非高新收入了,这个月想在账上调整,可以调整吗?会有什么影响吗? 之前的分录:借:银行存款113 贷:主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 能调整的话,分录怎么调整?#高新企业#
浏览:2553