登录/注册
高老师
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5778
哈哈老师
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4230
Annina老师
最好用银行发 查看全部回复
5850
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
4509
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5913
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4905
可以 查看全部回复
4500
李钢老师
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
4887
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
您好,入固定资产 查看全部回复
4536
是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
5058
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4752
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5175
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3897
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
您好 查看全部回复
6957
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5562
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4599
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6543
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6255
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6183
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
6732
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5581
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5571
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4158
可以开红字发票的 查看全部回复
4050
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4554
进成本 查看全部回复
5256
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4941
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5976
而已老师
5607
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3870
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
3969
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
6831
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4527
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4707
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7164
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
5499
借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4338
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4347
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5472
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4581
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4356
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5229
缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
6984
借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
4545
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7281
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4914
借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
4923
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5454
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
悠悠老师
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7470
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6228
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6138
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5526
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5949
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4608
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7623
您好。 查看全部回复
4653
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8460
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4878
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8055
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4401
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4761
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4248
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4896
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4725
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4491
4995
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
5094
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18648
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
10026
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5283
6822
5202
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5868
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载