登录/注册
账号正在注销中
从外面请的人? 查看全部回复
4635
高老师
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5544
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4968
哈哈老师
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5319
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4662
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10917
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
6516
Annina老师
可以进福利费 查看全部回复
9792
可以 查看全部回复
4464
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6732
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5211
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
4275
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
6102
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4707
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
7371
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11376
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
归老师
按租赁年限摊销 查看全部回复
7308
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11637
属于网络服务费 查看全部回复
4185
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5508
同一家银行么? 查看全部回复
4824
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5481
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6192
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4483
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55791
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6309
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4914
230万计入收入 查看全部回复
6003
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4941
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
记无形资产 查看全部回复
7938
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5841
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
4725
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
可以自行开具的 查看全部回复
6372
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5157
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4626
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5049
王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
七七
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5958
就销售费用就可以 查看全部回复
7020
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
6930
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7839
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
6462
记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
5301
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5364
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8244
返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5418
6768
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8658
管理费用 查看全部回复
5238
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6219
管理费用-福利费 查看全部回复
4779
可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
5139
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5760
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4653
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5292
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7065
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5580
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4518
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
7911
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
您好 查看全部回复
7821
财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7641
5454
分公司是否独立核算? 查看全部回复
5571
借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
7218
计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
7038
长期待摊费用 查看全部回复
8505
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7290
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4167
进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
5400
你们是经营什么的? 查看全部回复
13338
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8235
以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4887
需要 查看全部回复
6048
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8937
公司开票给京东? 查看全部回复
5868
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4221
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8703
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5130
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4923
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7335
年终奖吗? 查看全部回复
4014
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
5058
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
5652
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5679
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4689
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6264
只能通过股权转让 查看全部回复
4527
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载