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高老师
您好,入固定资产 查看全部回复
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Annina老师
挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
4095
而已老师
您好 查看全部回复
5814
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4194
哈哈老师
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5175
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4887
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5931
没错,就是这么做的 查看全部回复
5823
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4068
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3888
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
专用发票不能免税 查看全部回复
6039
这个不能在税前扣除 查看全部回复
5220
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账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4167
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5553
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7920
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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税务师晓雨
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
可以开红字发票的 查看全部回复
4050
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7974
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4959
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
11889
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4554
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
3969
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5184
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4788
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4905
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5445
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8298
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
您好,可以 查看全部回复
5094
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7362
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6867
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4806
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4662
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5760
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5616
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3771
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5247
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10638
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7488
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5049
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5778
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4491
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8856
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6885
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
4995
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5481
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
李伟老师
您好,一般情况下,汽车就算报废了,也会有价值的,所以不建议无偿过户,税局可能会核定金额缴税。 查看全部回复
5535
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5427
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
5103
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5256
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6561
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7002
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
4329
可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
4221
个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
4914
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4149
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5211
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5301
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4293
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11754
车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
4239
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4770
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
4518
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