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Annina老师
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4401
归老师
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7641
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5553
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4041
哈哈老师
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4833
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6111
而已老师
您好 查看全部回复
5598
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5562
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4527
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4338
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5616
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5184
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4788
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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您好,股东实际出资是需要交印花税的 查看全部回复
5013
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
5490
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7470
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6219
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6129
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8298
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4608
您好。 查看全部回复
4644
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4869
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8046
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4482
您好,可以 查看全部回复
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9972
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
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借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7362
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4023
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6543
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6867
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4662
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5454
进财务费用 查看全部回复
5175
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9027
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5544
小月老师
你好 查看全部回复
8451
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5913
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
6102
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5427
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4140
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5247
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
5085
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
6372
确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4059
进成本 查看全部回复
5067
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5652
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10638
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
7488
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9261
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5850
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5049
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5778
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8847
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4077
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5625
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