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哈哈老师
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14094
归老师
确认收入 查看全部回复
5823
李钢老师
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4572
Annina老师
做管理费用-会议费 查看全部回复
6579
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4176
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5112
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
4824
高老师
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
4644
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8856
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
6660
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5085
个人赠送个人么 需要缴纳个税和印花税 个税是赠送方缴纳 印花税双方缴纳 查看全部回复
4608
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5760
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12348
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
进成本 查看全部回复
4743
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5427
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4140
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4536
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5130
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5166
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
5598
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
您好 查看全部回复
4293
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5256
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6561
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4716
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4779
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4689
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11754
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4545
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5004
您好,分红一般需要股东会决议就行,金额没有限制 查看全部回复
5931
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12384
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5103
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
5418
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4662
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5337
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8010
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5139
5589
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5769
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
4095
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
收入、支出明细 查看全部回复
7173
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5715
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6750
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5571
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7632
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
要的。 查看全部回复
6768
你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6705
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
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