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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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老师,我们公司在商贸城买了一些材料,没签合同,但付了钱,会计要怎么做账啊?#其他行业#
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老师,我们这个月来了一张进项票,本月不认证不抵扣,要做账吗?怎么做?#商业#
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请教~小规模出售固定资产申报 出售金额未到起征点 怎么申报?#其他行业#
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