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答疑老师:Annina老师
借应交税费-预交个人所得税,dai银行存款】 查看全部回复
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用支付的账怎么做的? 查看全部回复
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单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
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可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
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虚库存产生的原因? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
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借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
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如果是投资款的话 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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利润太高只能是尽量合理取得发票才行的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
目前有两种方式,第一、加工方按照扣款后的金额开票,这样大家都好做账(你们自己协商)。第二、税务上来说,这个不属于增值税征收范围,不需要开具增值税发票,开具收据即可 查看全部回复
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之前是怎么做的呢? 查看全部回复
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都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
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你好,人工费用(工资、社保费),折旧费,摊销费,材料费,技术图书资料费等用于研发项目的支出 查看全部回复
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没问题,只要是公司的公户就行 查看全部回复
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你好,100多万的钱花到了哪里,做个分类汇总表就行 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
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你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
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很多有老板能看懂凭证的,你得考虑老板能不能看懂,你列个明细就好了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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