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答疑老师:哈哈老师
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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您好,一般按照三年的期限摊销 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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答疑老师:归老师
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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计入专用材料费,办公桌椅计入低值易耗品 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税的 查看全部回复
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,需要按照万分之五交印花税 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
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没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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