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小规模,加工制造业。半年交一次租金。例如10月才收到1-6月的租金收据,因为前半年没有收入,能否入管理费用,不计入成本。8-12月才开始产生收入,7-9后面的租金我在计提计入成本中#商业#
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我们公司以730万收购了一家公司的35%的股权,按照权益法进行核算,如何做会计处理?企业合并要怎么合并?怎么做合并抵消呢?以下的会计分录是否正确呢? 在取得时做 借:长投730万 贷:银行存款730万 在年度结算时 借:长投-损益 贷:投资收益 不涉及企业合并。直接在我们公司做这样的账务处理即可?#其他行业#
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上游企业给我们开了发票,我们抵扣了,但是税局通知我们,该上游企业成为走逃失联企业,未交税款,现在要做进账转出,借销售费用,贷进项税额转出,我想问,这金额是做正数还是负数#房地产#
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