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答疑老师:云峰老师
你好,亲, 一、还没有结账。 二、个别科目余额没有与报表链接,没有在报表里反映,所以报表没有反映。 解决方法,把科目余额表找出来,逐个核对,把漏掉的找出来。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
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答疑老师:wam
现金流量表:筹资活动的流量变动 利润表:折旧计堤、利息费用计提 查看全部回复
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答疑老师:清岚
预收负数一般表明没有收到款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
现金流量分析表里的数据,如果分配不对也会有出入。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
首先是要查询原因,如果无法查找原因的话,先挂到其他应收或者其他应付-调整,后期发现原因后便于调整。(只是实操做法,原则上建账资产负债表必须是平的) 查看全部回复
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你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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需要根据账套里的明细账填 查看全部回复
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本期数 查看全部回复
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你检查一下营业收入数据是否准确,没问题的话就继续申报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益(+其他业务成本) 查看全部回复
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利润表里不体现应收账款,利润表是损益类报表,应收账款属于资产科目,在资产负债表体现。 查看全部回复
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为上年同期金额,按2021年12月的利润表填 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,财务简表其实也就是简单的资产负债表和利润表 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
总分机构一般采用简单合并汇总申报 方式,如果分公司不是独立核算的,需要将分公司发票成本并入总公司记账,合并后就是总公司含分公司的报表。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
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你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
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分配 借:利润分配 dai 查看全部回复
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你好,上年计提股东分红的分录你是怎么做的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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