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答疑老师:曹老师CPA
借 主营业务成本 人工费 dai 应付账款 暂估 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
开票加点不属于规范操作,建议开到票面上 查看全部回复
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目前只有1-5月数据,这个不好说 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
预缴税款,借:应交税费-预缴增值税 借:应交税费-应交企业所得税-异地 借:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
实收资本需要缴纳印花税 查看全部回复
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是收入吗 查看全部回复
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是的,用现在公司名字开票 查看全部回复
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答疑老师:patience
是收到个人代开的发票么 查看全部回复
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5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
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申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
正常登录税务局系统,填报收入就可以啦,不管开不开票,经营收入都需要申报的。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,需要申报个税,因为社保和个税是同一个税务系统来交纳的。 查看全部回复
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申报和实际发放的要一致,不然会存在税收风险 查看全部回复
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委托付款可以 查看全部回复
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建议是找出前面各期申报表,一一与财务账核对,查找原因 查看全部回复
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借 固定资产300000dai 实收资本300000 查看全部回复
1,先把公司所有资产做一个彻底的盘点,没有入帐的重新入帐,对外的应收款也要清算,应付款要列清,有单的按单做帐,没有的,请经手人或你们老板签字证明入帐。 2,因为内账是内部管理的,所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的,账是“做”出来的,可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账,做外账顾不了内账。 可以告诉你一个很简单实现内外账方法:先做外账,外账凭证打两份,其中一份做内账附件,这样查内账就很容易找到原始凭证。 3,内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。 将“收入-成本-费用=利润”的公式进行变形,确认收入和费用后,人为确定一个利润比例,由此计算利润数字,然后倒算成本数字。 这样,通过人为调节,可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。 4,一般内帐,都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。 费用:可以根据企业自身需要进行分科目,再根据平时发生的费用,进明明细分类。 应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少,付出多少。 内账一般也是和平时做外账时一样,相关的费用记入相关的明细科目。 不过要按照老板的要求来设置明细科目,可以不和外帐一样。 5,内账是根据管理者的需要来做的,根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。 只是在处理上没有那么正规化,有很多业务都是可以灵活处理的,比如说费用的期间归集,分摊期间,科目的设置等,都可以按照自己或是领导者的意见去处理 查看全部回复
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借 银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
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按照真实情况解释就好 查看全部回复
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