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老师,你好,我们是建筑公司,资质挂靠的,每年有很多项目挂靠到公司,请问成本核算这块,是分项目核算呢,还是一起核算呢?如果是分项目核算,入成本时需要在工程施工科目后面设置项目名称吗?#建筑工程#
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老师,关于月底销项发票和进项发票要怎么做账?到月底时增值税需要做什么分录?#建筑工程#
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老师请问下。我们是小企业会计准则。2022年度出现了错账,主营业务收入金额不对(少了),这样应该怎么更正呢?(22年汇算清缴已经做完了)可以直接在今年 红冲去年的那张凭证,然后更正成正确的吗?#建筑工程#
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2016年9月第4号凭证付财政局拆迁安置补偿费20万元,账务处理借在建工程,贷银行存款。2018年6月19日第3号凭证财政局退回房屋拆迁款20万元,借银行存款,贷其他应付款。导致错列在建工程及其他应付款20万元。 老师,这个账要怎么更正啊?#建筑工程#
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