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答疑老师:高老师
红冲计提及预缴分录就好,红冲分录与原分录会计科目及方向一致,只是金额用负数 查看全部回复
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如果是代垫代付通来往来科目其他应收款,付款时 借:其他应收款 dai:银行存款或现金等 收款时借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
多计提的冲回 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
先在本月把原来的暂估冲销,然后再本月在按照发票实际入账 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:石老师
付款时 借预付账款 dai银行存款 收票时 借成本费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,是的。涉及到损益严谨考虑需要。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
缴纳的什么税款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
小金额建议直接在当期调整 借:应付职工薪酬-社保 5 dai:管理费用-社保 5 借:其他应收款-社保 5 dai:应付职工薪酬-社保 5 查看全部回复
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工资计提借管理费用等dai应付职工薪酬发放工资借应付职工薪酬dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
按购入时同类商品市场价格确认成本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
预缴的什么税? 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
分录是对的 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以让他去代去居间费用发票 查看全部回复
答疑老师:清岚
你在2022年做的什么工作 查看全部回复
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借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) dai:银行存款 查看全部回复
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
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