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答疑老师:patience
开的是普票还是专票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
对的 查看全部回复
答疑老师:易老师
借以前年度损益调整dai应付职工薪酬 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
按照不含税价确认收入 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
办公用品直接计入管理费用就行 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司发生了与某项合同直接相关的成本,但是暂时未达到成本确认的时点的时候,用合同履约成本 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般不能跨年的,把原先21年无票的分录红字,然后用发票重新入账即可 查看全部回复
取自固定资产期末余额的 查看全部回复
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预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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含税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你们是建筑公司么,收到转款计入合同结算科目 查看全部回复
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如果一般纳税人购买材料是专票 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项 dai,预付账款 查看全部回复
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是提供了建筑服务么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
计提 借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬 -社保,借 应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果盈利的,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
是建筑公司 查看全部回复
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公众号:会计宝
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