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答疑老师:Harry老师
是的,需要调增没有发票的支出。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
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答疑老师:patience
填什么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
上年是去年么,现在是汇算去年的所得税 查看全部回复
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没有关联企业业务,就不用申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
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新成立的公司如果符合小型微利企业的3个条件,也属于小型微利企业 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
需要呀 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以扣除100万 查看全部回复
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工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
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答疑老师:许老师
企业所得税季度申报的时候预缴 查看全部回复
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算什么税 查看全部回复
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这笔在汇算清缴时纳税调增,影响应纳税所得额的计算,如果需要补缴税额的,才需要做账务处理。 查看全部回复
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企业所得税按季度预缴 查看全部回复
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答疑老师:小小
需要预交企业所得税 查看全部回复
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属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
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答疑老师:wam
如果公司是22年4月份成立的,现在需对22年的经营所得作汇算清缴 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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公众号:会计宝
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