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答疑老师:杨老师
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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不用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
建议在开票时有一个双方的书面确认 查看全部回复
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答疑老师:patience
预缴的增值税不可以计入项目成本,增值税是流转税,不影响企业所得税。 查看全部回复
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现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你的意思是汇总表上合计数是负数么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开的什么发票,不是定额发票吧 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:许老师
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开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
都是一样的 查看全部回复
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填写什么申报表 查看全部回复
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活动板房租赁属于有形动产租赁 查看全部回复
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发票,付款凭据 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我也没听说这个文件 ,你资金当时无法预缴得时候,就应该去税务局申请缓交,当时没去办理么,我来看下这个文件 查看全部回复
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合法合理 查看全部回复
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公众号:会计宝
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