老板花六万转了别人的公司,但是公司的固定资产有70000多,怎么做平#物业#
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公司是一家主营出租厂房的公司,有一部分房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢。如果简易征收的房屋有电梯,电梯每年定期维护维修等可以抵扣吗#物业#
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老师您好,我们房地产公司有个停车场为固定资产,然后委托我们另一个物业公司管理,由物业公司收取租金并计入收入,这时候房产税是由房地产公司缴纳还是物业公司缴纳,计税依据怎么算呢#物业#
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请教你一个问题,我们单位出租的房子,合同是三方签的,我们前年给丙开的房租发票,增值税也交了,但是他一直都没付,后来乙方把钱付了,我们又重新给乙方开的发票。账上一直挂着应收账款,这个应该咋处理#物业#
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公司是小规模纳税人,租房业务,给人家开票开了一年租金的专票,人家付钱付了半年,想问会计分录怎么做?收入我看可以按权责发生制每月结转,税费在当期缴纳,借方做银行存款 应收账款,贷方做预收账款,主营业务收入,应交税费,银行存款对应的金额是预收,主营,还有半年税费,应收对应金额有半年税费,还有个差额不知道应该做哪个科目,还想问一下我这个思路是对的吗?#物业#
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我们是物业公司,我们与甲方的合同规定,每个月的物业费为10万元,但客户要求我们要为他们代交之前留下的员工(大概30个人)的工资,我们与甲方规定,与这30个人有关的工资与费用(假设这个月5万元),我们代付后,甲方会在月直接打10+5=15万元给我们,并且要求我们开15万元的专票,请问我们如何做账呢#物业#
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我们是物业公司,想问问,假设我们与甲方的合同中规定每个月的物业费为50w,其中包含专项资金10万,这个专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金如果项目结束了,专项资金还有结余,我们要还给甲方,但现在甲方要求我们开50w的专票给他们,请问对于这10w的专项资金我们如何做账呢?#物业#
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收到的食堂餐费我们打算用来冲职工福利费,收款这中间产生了手续费,我填写现金流的时候冲减应付福利费的主表项目我按支付时相同的项目填然后金额写负数吗?如果是的话那手续费这笔我填的附表项目应该跟上面的相同还是说按相反方向填?不太明白麻烦老师解答一下#物业#
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请问我是购买方 红字信息表开完应该怎么作废啊 数电票 问了税务局 说是对方在系统里取消 但是对方在系统里找了 没有找到我开具的信息表 不作废这样的话对我下个月报税有什么影响吗#物业#
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