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老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
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是这么回事:有好多笔水电费物业费,收到了出纳手里,出纳把这笔钱又转到了公户,现在这笔账怎么做,水电费,物业费,按着收据发票,我已经做账了,请问怎么做才能不冲突,不影响资金变动#物业#
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