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答疑老师:甘老师
(1)收到专项维修金时 借:现金等 dai:专项应付款-代管基金 (2)用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 dai:银行存款等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你们开具的发票吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,但是分录最好做dai:库存现金 dai:其他业务收入(红字) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不属于你们的主营计入其他营业收入 查看全部回复
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合作商给你们开发票吗? 查看全部回复
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合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前,如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利,则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收的款项列示为合同负债。 查看全部回复
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实务中,减资款项大于所减少的实收资本的金额,依次冲减资本公积(资本溢价)、盈余公积、未分配利润,注意此处不是按比例冲减各个项目,而是按结存金额依次冲减。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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专业也不是会计方向的吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
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答疑老师:patience
直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费,是支付的收入,还是还你们垫付的水电费 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按照银行流水借:银行存款 dai:银行存款 ,摘要里面备注清楚是因为账号错误退回,重新支付时 借:应付账款等 dai:银行存款 查看全部回复
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如果由劳务派遣公司发工资,应该由劳务派遣公司与退休人员签合同 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以直接计入费用 查看全部回复
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答疑老师:清岚
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收入分项目核算就好 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
未付的3740跟本月工资一同计入管理费用-工资 未支付所有挂到其他应收款-职工往来——XX姓名 后期达到了支付出去 借:其他应收款-职工 dai:银行存款 达不到冲销前期的管理费用-工资 3740 dai:应付职工薪酬3740 借:其他应收款-职工3740 dai:应付职工薪酬薪酬 3740 查看全部回复
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序时账也叫日记账,是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔登记的账簿。 查看全部回复
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你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
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7月份入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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