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答疑老师:甘老师
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
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答疑老师:patience
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
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那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
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个税是经营所得个税么 查看全部回复
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是什么时候支付的 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是有购进付款么 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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为什么要收入成本同时调减100万 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果公司主营业务是出租业务,租金计入主营业务成本 查看全部回复
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如果是本公司的员工出差的费用可以报销 查看全部回复
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可以开具的。 查看全部回复
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可以先在往来核算 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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你是小规模么 查看全部回复
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按照转售水电暖处理 查看全部回复
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你们业委成立的是公司么 查看全部回复
你的意思是公司多负责了一个新小区,可以在同一个账套核算 查看全部回复
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公众号:会计宝
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