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老师好,请问 22年底预提的费用,23年1月已原路冲销,现在5月对方退回了这笔费用,对方也已经无需开发票了。请问这种情况下1、针对去年底预提的这部费用如何进行账务处理呢;2、22年所得税汇算清缴上面这部分怎么纳税调整呢。感谢哪位老师指导下呢#物业#
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老师您好,我们经营一家客栈,收到顾客的押金入了公户,给顾客退款时前台用自己的钱给顾客退了。现在我们需要把这笔押金再退给前台,请问这笔款怎么退合适?需要什么资料,账务怎么处理正确?#物业#
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