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老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
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小规模物业公司,办理了一个和支付的二维码收款的那个,有交水电费物业费的都会到和支付的二维码收款系统里,但是我每个月的银行回执单跟和支付的金额都不相同,也偶尔有相同的一两笔金额一样,又不确定是不是一笔业务,我拿着一堆的收据,跟银行收款和二维码收款的明细,一一核对都对不出来,不知道,这个和支付的收款金额为什么到不了银行的公户上呢,我月底到底应该怎么做呢,头大#物业#
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老师我想请教一个问题,我现在在的一个物业公司是一个开发商的子公司,开发商当时出了一个活动十万买车位三年返还,后来开发商跑路了,就让买车位的这些业主签协议抵物业费,业主要求我开收据和发票,可我并没有收到流水可以开这个收据吗#物业#
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你好,物业的会计收的水电费,物业费,开始用自己微信收的,后来出纳把这些费用转到了公户,但是发生的这些业务,我通过收据发票已经做过账务处理了,这个怎么做账才能不影响银行的增减变动,比如我通过代收的水电费,做的账借银行存款,贷其他应付款,水电费,所以请问这笔又该怎么处理#物业#
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是这么回事:有好多笔水电费物业费,收到了出纳手里,出纳把这笔钱又转到了公户,现在这笔账怎么做,水电费,物业费,按着收据发票,我已经做账了,请问怎么做才能不冲突,不影响资金变动#物业#
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