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答疑老师:张老师
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问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
我觉得最好记到其他应付款中,至于进项税额,可以做,进项税额转出处理 查看全部回复
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答疑老师:易老师
不行,只能开普票,开业主名字 查看全部回复
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答疑老师:高老师
没收到注册资本,不需要做帐 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们有收取管理费吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款dai:长期应付款。因为是项目投资,不涉及股权投融资,所以建议暂时计入长期应付款。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您真实的业务有发生,尽量公对公转账,特殊情况下也可以进行公对私转账的,这个也要考虑对方公司转款的规定 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
收取了钱,记入预收款项,逐月结转收入 查看全部回复
你们开具的发票吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有好几种形式,看你们怎么谈的,如果是老物业收到钱,现在转给你们,那么就不要再扣税点,你们给老物业开发票,相当于是把这个业务转让给你们了。你们给老物业开票,老物业没有损失就好 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个不影响你们做账 查看全部回复
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是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入管理费用-福利费(劳保费) 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
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答疑老师:patience
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
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