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答疑老师:wam
是在开具免税普票的情况下是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
和工资薪金处理方式一样 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果月底应收账款还没收回来,下个月继续挂账,等什么时候收回来的时候再充应收 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:patience
可以正常记费用,借 管理费用-保险费 查看全部回复
答疑老师:高老师
要看具体业务 查看全部回复
答疑老师:andy老师
就是做计提工资的分录 查看全部回复
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账套是中途建账么 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们单位要赔偿还是什么? 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人,收到的是专票还是普票 查看全部回复
如果是才收到的发票才认证的话,入账时计入借 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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答疑老师:李可可
报税开的是普票,发票上的金额应该是换算成人民币的吧,借 应收账款 发票金额 dai 主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
有效的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个是可以报销的 查看全部回复
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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