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答疑老师:高老师
你好,看下报表设置及财务取数期间 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
看看是不是有发生以前年度损益调整事项或利润分配事项 查看全部回复
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你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
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答疑老师:小小
你看一下资产负债表的未分配利润那一栏,期末数减期初数等不等于利润表的累计净利润? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
资产负债表和什么来进行核对呢? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个没有具体的指标,根据公司实际情况来就好,不用刻意去控制比例 查看全部回复
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答疑老师:归老师
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
重分类只要影响到利润表和资产负债表的项目金额是要调整的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
没有必须一致 查看全部回复
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可以在查看附注信息 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
社保不填在税金及附加里面 查看全部回复
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答疑老师:patience
上一季度报税时候现金流量表填错了建议去大厅更正申报 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
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你好,是否做财务分析及什么时间做看公司管理要求及投资者要求 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
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有时会有尾数差异,没事的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额 应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额 预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额 查看全部回复
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税前的,是应发工资的数 查看全部回复
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需要去税务局修改申报表 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
期初只有余额,这要求借dai平衡 本期发生额如果借货平衡 那期末余额是平的 你检查一不计算过程 注意余额的借dai方向 查看全部回复
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公众号:会计宝
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