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答疑老师:官方回复
您好!税收完税证明是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还纳税人税款而开具的凭证。可以留给企业。 如果您有哪里不清楚的可以继续提问,如果您的问题已经解决,麻烦亲给个五星好评哦! 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1、点击电子税务局新版本入口. 2、点击右上角登陆 3、输入账号密码,账号为纳税识别号或社会信用统一代码,密码为国税编码(纳税须知上的国税初始密码) 4、点击全部功能 5、点击登记/认定/优惠/证明,然后再选择《外出经营活动税收管理证明》缴销 6、选择需要核销的外经证号,点击增加外出经营情况和缴纳税款情况,填写所需内容,注意征收品目只填在国税预缴的增值税 7、选择办理方式:全流程无纸化 8、上传附报资料,苹果手机可下载客户端使用拍照上传功能;其他可使用选择功能上传存在本地的文件(需上传完税证明和需要核销的外经证 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有导出的功能,因为很多 查看全部回复
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答疑老师:归老师
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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您好!需要做税务变更的! 一照一码户市场监管等部门登记信息发生变更的,向市场监管等部门申报办理变更登记。税务机关接收市场监管等部门变更信息,经纳税人确认后更新系统内的对应信息。一照一码户生产经营地、财务负责人等非市场监管等部门登记信息发生变化时,向主管税务机关申报办理变更。 在市场监管部门办理变更后,应携带经办人身份证件原件1份(查验后退回)前往办税服务厅办理一照一码户信息变更业务。如为非市场监管等部门登记信息发生变更,还需提供变更信息的有关材料复印件1份。 如果有哪里不清楚的,可以继续追问哦! 查看全部回复
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答疑老师:patience
比如入账的时候,直接抵扣了借 应交税费-应交增值税进项,那抵扣联就附在后面。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好, 申报成功后,如需更正已申报的报表,可通过以下两个途径启动更正申报: 1、选择需要更正的税款所属期及报表类型,进入【4.申报表报送】界面启动更正。 2、点击【查询统计】-【单位申报记录查询】查询需要更正的属期,选择需要更正的报表类型后点击【启动更正】按钮启动更正,启动更正成功后,系统自动转入收入及减除费用填写界面,完成对扣缴报告表的数据修改后,在申报表报送界面自动生成申报表并完成申报报送。 温馨提示:综合所得更正往期申报,目前系统不允许新增人员,若要新增人员,需前往办税服务厅更正。年中更正申报成功后,需要对后期申报表进行逐月更正,否则将影响后期申报表的累计计算税功能。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不是很明显的话,不影响认证可以使用,不过对于收票单位对发票要求比较严格的话,可能会退回要求你重开 查看全部回复
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您好,如果之前的没有申报,建议尽快去大厅补申报,如果需要补税的,涉及滞纳金和罚款! 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
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如果在印花税征税范围内需要交印花税,税率要看开票内容;企业所得税,如果属于小微企业,应纳税所得额在0到100万之间是2.5%,100万到300万之间是5% 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不一定 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
2021年取得的只能在2021年扣 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
通过电子税务局就可以 查看全部回复
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答疑老师:易老师
发票不是去电子税务局打印 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
应该和企业大小没关系吧,企业产生了垃圾,需要外运处理吧,自己没法弄,肯定得花钱啊 查看全部回复
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公众号:会计宝
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