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答疑老师:小小
都要报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果是技术服务,印花税的计税依据是技术开发、转让、咨询、服务等合同金额 查看全部回复
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答疑老师:张老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以抵税的,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你在已申报界面看看旁边有个更正申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
签订合同的日期 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借 税金及附加 dai 应交税费-应交消费税,借 应交税费-应交消费税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
开的啥票出去的? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
从取得证书期下个月季度申报交纳 查看全部回复
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没关系 查看全部回复
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小规模开专票的话,销项税是必须交的,而附加税是在增值税的基础上计征的,所以附加税也是必须交的。 查看全部回复
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产权转移书据列可以不要 查看全部回复
1-6月 查看全部回复
是交那种印花税?合同?证照? 查看全部回复
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股权变更按产权转移书据交印花税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
去电子税务局查看下你们家核定没有 查看全部回复
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转让收入 . 查看全部回复
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购销合同的印花税率为万分之三,按不含税金额申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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