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答疑老师:高老师
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
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请问您丢失的是什么发票? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
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答疑老师:归老师
您好,您正在申报什么税?还需要填往来? 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
实发多少填多少 查看全部回复
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如果日记账和银行对账单的余额对不上的话,说明有哪笔分录做错了,需要找出这笔分录,反结账以后去修改错误的分录就行了。 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
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可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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