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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,这个要是下月补缴,那你本月正常计提 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
在工会财务账目中,一般不建议使用红字冲回的方式处理该问题。 去年底计提会费收入,今年 1 月收到会费时,应做分录:借:银行存款等,dai:其他应收款。此时已完成了对应业务的正常账务处理。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
启动电源金额大么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说收到技术服务费发票吗? 查看全部回复
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:贺老师
这个比较复杂,光靠财务是搞不来的,一般单位都是请第三方机构协助一起弄的 查看全部回复
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具体什么业务的预收账款? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
对方开具红字发票吗 查看全部回复
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公司收到政府给的个税返还吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
首先看是不是有存货发票没收到,如果有,可以先预估入库 查看全部回复
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收到时,借:银行存款 dai:其他应付款;支付给员工时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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如果对方不要发票,你们正常按照销售处理,申报时未开票收入填报 查看全部回复
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1.研发支出形成无形资产 借:无形资产1000 dai:研发支出1000 2.每月摊销 借:管理费用-研发支出 dai:累计摊销 查看全部回复
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如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
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公众号:会计宝
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