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答疑老师:Yan
工会经费按实发工资计提 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是什么原因少了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
具体流程为: 1、去电子税务局做丢失报告; 2、接受税务处罚(部分地方取消惩罚); 3、进行作废/红冲发票操作(注意一定要以报告处罚和自己的情况说明作为支撑材料说明备查); 4、重新给客户开具发票; 5、丢票方在电子税务局做遗失报告; 6、提供发票复印件做账。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
更正申报补缴差额就可以 查看全部回复
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答疑老师:易老师
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个做到一月份的 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
高新技术企业所得税率减按15%计算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以暂按15%计算 在年底前如果可以重新申请资格,就不需要,如果后期不申请了,那12月就按照25% 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不是,资本金印花税实缴才申报 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
分开,设备按销售,安装按照建筑服务分开使用不同税率 查看全部回复
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答疑老师:许老师
高新企业的账务处理与普通企业基本相同。区别在于高新企业要做好研发费用归集的账务处理,并做好高新技术产品 (服务)收入的核算,因为这些涉及到高新技术企业认定中必须满足的条件。 查看全部回复
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答疑老师:木言
不可以重开的 查看全部回复
答疑老师:刘老师
具体看下电子税务局是否可以操作,若是不行则需要去大厅补申报哦 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是商品名称开的是*经纪代理服务*机票款? 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
您的意思是年终奖个税如何计算吧 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果不考虑纳税调整等,高新企业应交所得税=545712.56*15% 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
会 查看全部回复
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